送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-07-04 00:31

您好,建议去掉中间的其他应付款科目。通过计提:借 管理费用工资 贷应付职工薪酬  
借应付职工薪酬,贷银行存款。

可乐加番茄 追问

2017-07-04 00:33

@王老师:可是我是付款给第三方公司的呀  他还会开票给我  收款的票以及服务费的票   你的分录跟自己公司发的差不多呀  不太合理吧?

王雁鸣老师 解答

2017-07-04 01:43

您好,与自己公司发的差不多,计提时使用工资表,付给对方使用发票和银行回单,做两条分录就行,再通过其他应付款走账,感觉有点多了。

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相关问题讨论
您好 个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
少部分应发未发的可以,但是汇算清缴前必须发掉才可以,
2018-12-27 10:25:16
您好 计提工资 借 管理费用~工资 贷 应付职工薪酬~工资 发放工资 借 应付职工薪酬~工资 贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
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