老师如果公司给员工发放工作服,为的是提供公司形象的,然后公全额付款了,员工不用出款,分录是这样子做的吗? 计提时: 借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 支付时: 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:管理费用-职工福利费 应交税金-应交个人所得税 银行存款 缴个税时: 借:应交税金-应交个人所得税 贷:银行存款
学涯上前行
于2022-11-14 15:08 发布 397次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-11-14 15:08
同学你好
对的
是这样做的
相关问题讨论
同学你好
对的
是这样做的
2022-11-14 15:08:51
您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
对,你的分录是正确的
2017-02-13 09:53:07
你好,你这样做是对的
2018-01-10 10:39:26
分录不对哈; 按我写的来做:
1.计提工资
借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保和公积金(企业部分)
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——社保
应付职工薪酬-公积金
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
其他应付款-公积金(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交社保公积金
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
- 公积金(企业部分)
其他应付款——社保(个人部分)
- 其他应付款-公积金(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
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