老师好,我们公司10月12日支付了A公司的工程结算款,10月没有收到发票,借:预付账款 贷:银行存款 11月我们收到了发票 借:主营业务成本—工程成本 贷:预付账款,这样做会计分录,对不?
阳光
于2022-11-15 17:51 发布 586次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-11-15 17:52
你好,11月份做了收入吗?你看下你对应的收入在几月份的。
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你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46

你好,这个就是你发生的成本,银行存款支付了一部分,之前用预付账款支付了一部分,剩下的是其他应付款没有支付的。
2022-08-12 08:22:07

您好,按照你的走,这样更规范
2022-01-27 14:57:56

借 主营业务成本 贷 银行存款
小规模不可以抵扣进项税额的
2018-12-25 10:21:07

你好; 那你要做车辆登记 ; 以及 消费的记录 来确定每个车辆的费用的 ; 你只能用表格来体现的 ; 你账上不单独区分 ;不然你 工作量 有点大的; 要做很多明细科目的
2023-03-03 10:05:55
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