我公司在京东购买了食品、酒精等卫生用品等物资捐赠给街道,京东开了食品13%、卫生用品13%、运费6%的发票给我们公司,那公司的账务处理是怎么的呢?借:库存商品--食品/卫生用品+运输费 应交税费-应交增值税(进项税额)--食品、卫生用品+运输费 贷:银行存款 捐赠时 借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出)--食品、卫生用品+运输费。是这样吗?
神勇的百合
于2022-11-16 18:21 发布 1166次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-11-16 18:21
同学你好
对的
是这样的
相关问题讨论
同学你好
对的
是这样的
2022-11-16 18:21:38
你好!这样需要计入营业外支出做进项税转出就可以
2022-11-22 14:38:23
你好同学,为客户代垫运输费,这个费用的含税金额就是客户承担,所有应全部计入应收账款或者其他应收款中
2021-10-26 11:23:18
您好,是采购运费还是销售运费?
2022-03-05 14:35:46
您好!运输成本是3000+160+1400-476.68来的
476.68=1400/1.03*0.03+3000/1.17*0.17
2016-11-29 10:44:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
神勇的百合 追问
2022-11-16 18:27
朴老师 解答
2022-11-16 18:42