送心意

耿老师

职称中级会计师

2022-11-22 14:38

你好!这样需要计入营业外支出做进项税转出就可以

神勇的百合 追问

2022-11-22 14:58

借:库存商品--食品/卫生用品 运输费  100
应交税费-应交增值税(进项税额)--食品、卫生用品 运输费  13
贷:银行存款  113
捐赠时
借:营业外支出  113
贷:库存商品  100
应交税费-应交增值税(进项税额转出)--食品、卫生用品 运输费 13  是这样吗?我不理解为什么要做时项税额转出呢?这相当于企业间的捐赠吧?我们不免所得税的

耿老师 解答

2022-11-22 15:19

你好!你们是销售公司吗?因为无偿赠送本身不是应税业务不可以抵扣进项税所以到转出,

神勇的百合 追问

2022-11-22 15:23

我们不是销售公司,是做服务的,就是捐赠防疫物资给街道,因为捐赠物资的金额不大,所以没有通过红十字会捐赠抵税。那还是要进项税额转出对吧?

耿老师 解答

2022-11-22 15:25

你好!是的,需要做进项税转出的

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相关问题讨论
同学你好 对的 是这样的
2022-11-16 18:21:38
你好!这样需要计入营业外支出做进项税转出就可以
2022-11-22 14:38:23
你好同学,为客户代垫运输费,这个费用的含税金额就是客户承担,所有应全部计入应收账款或者其他应收款中
2021-10-26 11:23:18
您好,是采购运费还是销售运费?
2022-03-05 14:35:46
您好!运输成本是3000+160+1400-476.68来的 476.68=1400/1.03*0.03+3000/1.17*0.17
2016-11-29 10:44:45
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