送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-07-05 22:29

真实发票13000元,有2000元属于无票的,就是收据、销售单。这个可以入账,但在2017年企业所得税年报时,这个无票的2000元属于无票费用支出,调增企业所得税应纳税基数,缴企业所得税处理

晴天娃娃 追问

2017-07-05 22:47

@会计学堂老师--李:有点明白,如果说无票的这笔费用可以做为外账的原始凭证,但在年度申报时成本须减掉这2000元! 
 
老师是这样理解吗!外账哦

李爱文老师 解答

2017-07-06 08:35

无票的费用可以在外账列支,只不过汇企业所得税汇算清缴时,属于调增事项,你已理解了

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真实发票13000元,有2000元属于无票的,就是收据、销售单。这个可以入账,但在2017年企业所得税年报时,这个无票的2000元属于无票费用支出,调增企业所得税应纳税基数,缴企业所得税处理
2017-07-05 22:29:03
没有区别。都可以的。
2017-09-08 14:03:30
你好,其实没有太大区别,不同企业可能设置的有所不同 都是支付款项,报销费用的单据
2016-09-23 22:33:09
你好,不用填写支出凭证,直接报销就可以 借管理费用 贷其他应收款 银行存款
2021-02-03 15:37:21
你好 你报销费用 用费用报销单来报
2018-12-14 10:44:56
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