送心意

小鱼苗老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-11-19 09:05

亲爱的同学,早上好,我看看

小鱼苗老师 解答

2022-11-19 09:06

一般来说,手续费我们可以这样做
借:财务费用—手续费
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款

小鱼苗老师 解答

2022-11-19 09:08

你这里做到其他应付款,是之前已经计提预估了手续费,现在收到发票了,再做到应付账款里

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相关问题讨论
亲爱的同学,早上好,我看看
2022-11-19 09:05:25
您好,性质相同,都是手续费?
2022-11-21 09:53:40
你好 借:应付账款                贷:银行存款                   其他业务收入    应交税费
2018-07-05 17:17:08
因为受托方收到委托方开具的代销商品的进项发票,是要确认应交税金—应交增值税(进项税额),由于款项没有结算,故又需要确认应付账款。
2019-03-20 16:15:10
同学你好,不用将9月的全部冲掉;做 借,财务费用,负数29.72 借,应交税费一应增一进项,正数29.72 就可以;
2020-10-12 10:56:00
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