这月收到到房租的发票做成,借:预付账款 贷:银行存款摊销的时侯做借:管理费用-房租 贷:预付账款 ,摊销是这月开始还是从次月在开始,摊销时后面要不要附什么单据呢
冷艳的路灯
于2017-07-05 14:42 发布 1248次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2017-07-05 15:10
087:那是做成预付账款 ,还是长期待摊费用,哪个合适?
相关问题讨论
您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23
这样处理也可以 就是当期费用少了 建议直接暂估记费用 回来发票时再冲 按发票入账
2021-11-26 15:22:00
你 好,可以的。
2020-05-14 16:26:02
你好!对的就是这样做。
2017-08-24 16:22:56
借 预付账款 贷 银行存款
借;待摊费用 贷;预付账款
借;管理费用等科目 贷;待摊费用
2017-03-01 20:37:36
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李老师2 解答
2017-07-05 15:19