支付办公室租金分录: 借:其他应收款-房东 100 贷:银存 100 收到房东发票分录: 借:管理费-租金 100.01 贷:其他应收款-房东 100.01 现在收到房东退还押金1000,账上其它应款款金额为999.99,这个差额现在怎么调?
陈工
于2022-11-22 16:05 发布 764次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2022-11-22 16:05
您好,这个是可以作为财费用的吧
相关问题讨论

您好,这个是可以作为财费用的吧
2022-11-22 16:05:50

处理押金退款问题,首先确认合同条款。如果合同规定注销后退款,按约定执行。若无明确条款,可尝试协商修改退款条件。账务上,应收款-押金作为暂付款,待实际退款时冲销。至于分配给股东或老板,需符合公司章程和法律规定,确保公平合理。如协商无果,考虑法律途径解决。
2024-09-11 13:42:41

你好你说的是正确的
2023-02-18 23:06:02

你好; 你押金的时候怎么挂的; 我看看怎么处理
2022-05-07 10:44:20

您好,这个的话八部需要设置3级科目的,这个不需要,就二级的就行这个区分
2024-09-12 14:07:05
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陈工 追问
2022-11-22 16:11
小锁老师 解答
2022-11-22 16:15