送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-07-06 21:45

好的,老师,再问一下,本来应付供应商1100元,但是采购经理扣人家100,就给人家1000不给那100,那我这100元应该放到什么科目里?

王雁鸣老师 解答

2017-07-06 20:57

您好,结转增值税分录,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。

王雁鸣老师 解答

2017-07-06 21:47

您好,借:库存商品,1100元,贷:现金或者银行存款 ,1000元,财务费用-现金折扣,100元。

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你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。 做这个的
2021-02-21 14:29:04
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
你看一下图片吧,同学
2019-08-05 11:30:40
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