2016年12月缴纳的印花税当月忘了计提了,在2017年1月份记账的时候做在以前年度损益调整里,后来咨询,说不应该放着这个科目里,就在4月份直接冲红了。更正的分录为:税金及附加,现在可以把这笔税金及附加做在二季度的企业所得税报表里吗?
刘泳杉
于2017-07-07 09:57 发布 2282次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
可以,直接把这笔税金及附加坐在二季度的企业所得税预缴里
2017-07-07 10:52:24
你好!根据以前年度损益调整具体调整的科目填写
2020-04-09 15:17:52
你好,纳税调整明细表扣除项目30栏填写帐载金额需要调增的,如果调增之后有盈利的,你需要补税,补税需要交纳滞纳金的。
2022-12-01 19:40:30
你好。可以的,学员。你直接在今年汇算清缴更改今年的即可,
2022-01-05 10:28:26
借利润分配未分配利润 贷应交税费应交企业所得税
2020-07-06 17:54:43
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