一般纳税人只有简易计税,收到专票,进项税额转出,借管理费用-水电费 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款 转出: 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 这样 进项税额和金额税额转出都有数字挂在账面上了 这样帐面上期末一直有余额怎么处理 需要结转吗?
HONG
于2017-07-07 11:11 发布 1380次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好,应交增值税下的明细科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51
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您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
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学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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可以的,可以这么做的,你也可以把进项转出结转到转出未交增值税。
2022-09-23 12:14:15
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你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
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