有一张专票1月份的,1月份的时候入账做的待认证进项税额,但是到7月已经过期了,不能认证了,忘记去认证了,现在这部分税额怎么做分录呢?
小样儿
于2017-07-07 11:49 发布 895次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-07-07 11:50
你好!你1月的时候做了什么分录。
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一般纳税人兼营免税项目或者非增值税应税劳务而无法划分不得抵扣的进项税额的,按下列公式计算不得抵扣的进项税额:
不得抵扣的进项税额=当月无法划分的全部进项税额×当月免税项目销售额、非增值税应税劳务营业额合计÷当月全部销售额、营业额合计
2022-01-11 09:28:24
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您好
请问去年年末的时候增值税三级科目没有结平么
2019-10-31 18:22:24
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你好 这个不用特别做分录 进项留底就反应在应交税费-应交增值税=转出未交增值税的借方 进项税额不足就是需要缴纳增值税
2019-09-08 14:39:29
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借应交税费-增值税加计扣除
贷其他收益
借应交税费-未交增值税
贷增值税加计扣除
银存
2019-07-11 10:27:35
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你好
借:应交税费-
贷:其他收益
银行存款
2019-06-24 22:48:20
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小样儿 追问
2017-07-07 12:40
宋生老师 解答
2017-07-07 13:31