送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-07-07 13:05

就看你是以什么时间作为建账期了,

penny 追问

2017-07-07 13:05

@会计学堂老师--李: 7月1号

penny 追问

2017-07-07 13:09

我用6月的资产负债表和利润表录入期初书 数据 一直不平怎么办 感觉有的科目 期初数据里面都没有@会计学堂老师--李:

penny 追问

2017-07-07 13:09

我用6月的资产负债表和利润表录入期初书 数据 一直不平怎么办 感觉有的科目 期初数据里面都没有@会计学堂老师--李:

李爱文老师 解答

2017-07-07 13:16

直接拿2017年6月30日的资产负债表,看期末数就是7月1日的期初数,按这个录入期初数,一定需要找平的

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按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-07-14 10:45:00
同学你好 你要先补做收入
2022-04-02 15:37:42
账务处理:收到款项:借:银行存款,贷:其他应付款,既然是过账,肯定是要还的,还:借:其他应付款,贷:银行存款。你要过账单位给你写一个过账的说明材料,你们就不需要纳税了。
2017-08-15 13:30:22
你好,计入管理费用-会务费即可。
2021-07-11 10:17:44
借;管理费用400 银行存款 3600 贷;其他应收款 4000
2016-12-19 13:31:11
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