老师我想问下,上个月对方给我们单位开了一张退保险的负数发票,我在上个月的时候已经进项税转出,只转了税金部份。现在这个月我我才收到这张发票,剩下的金额部份该怎样做分录呢
秋秋妹
于2017-07-08 22:23 发布 999次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-07-08 22:30
您好,按红字发票,借;管理费用-保险费,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷:应付账款等科目,负数。再把原进项转出红冲。
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对方开给你们的,如果之前认证了,需要做进项转出
是的是税额。
2021-06-07 14:34:04
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您好,分录做进项负数即可。
2017-10-12 10:52:49
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您好,按红字发票,借;管理费用-保险费,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷:应付账款等科目,负数。再把原进项转出红冲。
2017-07-08 22:30:55
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您好!不能抵扣的时候就要进项转出。至于怎么做分录要看具体情况。
不需要认证。直接写负数。
2018-03-23 16:51:27
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借其他应收款 贷 以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润,
2020-03-30 12:29:01
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秋秋妹 追问
2017-07-08 22:45
王雁鸣老师 解答
2017-07-08 22:48