送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-07-08 22:30

您好,按红字发票,借;管理费用-保险费,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷:应付账款等科目,负数。再把原进项转出红冲。

秋秋妹 追问

2017-07-08 22:45

王老师,不是很明白,能祥细点吗

王雁鸣老师 解答

2017-07-08 22:48

您好,在收到发票时,先红冲进项转出的凭证,借;管理费用-保险费,负数,贷;应交税费-应交增值税-进项转出。再按发票,借;管理费用-保险费,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷:应付账款等科目,负数。

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相关问题讨论
对方开给你们的,如果之前认证了,需要做进项转出 是的是税额。
2021-06-07 14:34:04
您好,分录做进项负数即可。
2017-10-12 10:52:49
您好,按红字发票,借;管理费用-保险费,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷:应付账款等科目,负数。再把原进项转出红冲。
2017-07-08 22:30:55
您好!不能抵扣的时候就要进项转出。至于怎么做分录要看具体情况。 不需要认证。直接写负数。
2018-03-23 16:51:27
借其他应收款 贷 以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润,
2020-03-30 12:29:01
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