- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-07-09 10:31
收到工程款:借:银行 贷:应收
支付施工方工程款。借:应付 贷:银行
结转成本 借:成本 贷:应付 这样对吗?
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2017-07-09 10:31:10
你好,要分类进行结转的
2017-07-06 17:50:06
您好!按税法规定是不可以。但是实际操作中很多都是这样做。
2016-11-10 10:55:01
你好 权责发生制可以 没收钱挂应收账款科目
2019-11-12 10:17:30
你好,没有支付挂账应付账款就是了,完工了就把在建工程转为固定资产核算
然后根据折旧年限,方法,残值率 计算月折旧金额就是了
借;其他业务成本 贷;累计折旧
2018-03-30 17:03:10
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