送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-07-09 10:31

收到工程款:借:银行  贷:应收 
支付施工方工程款。借:应付  贷:银行 
结转成本  借:成本  贷:应付     这样对吗?

袁老师 解答

2017-07-09 10:27

借:主营业务成本贷:应付账款

袁老师 解答

2017-07-09 11:20

对的

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相关问题讨论
收到工程款:借:银行 贷:应收 支付施工方工程款。借:应付 贷:银行 结转成本 借:成本 贷:应付 这样对吗?
2017-07-09 10:31:10
你好,要分类进行结转的
2017-07-06 17:50:06
您好!按税法规定是不可以。但是实际操作中很多都是这样做。
2016-11-10 10:55:01
你好 权责发生制可以 没收钱挂应收账款科目
2019-11-12 10:17:30
你好,没有支付挂账应付账款就是了,完工了就把在建工程转为固定资产核算 然后根据折旧年限,方法,残值率 计算月折旧金额就是了 借;其他业务成本 贷;累计折旧
2018-03-30 17:03:10
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