送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-12-07 10:09

你好;  你简易计税是不能抵扣的;  你月末就转出即可   

有有 追问

2022-12-07 10:11

老师,我是先抵扣了,然后又转出来了,我上面的会计分录对吗

有有 追问

2022-12-07 10:13

是上面的领个分录,还是这边的三个分录,用于简易征收项目用的材料进项税抵扣的时候借原材料,应交税费-增值税-进项,贷应付账款。那进项税转出的时候是借原材料,贷应交税费-增值税-进项税转出;借应交税费-增值税-进项税转出,贷应交税费-增值税-进项

meizi老师 解答

2022-12-07 10:17

 你好1;  分录是对的; 月末做下结转分录即可 ; 借应交税费-增值税-进项税转出,贷应交税费-增值税-进项税; 你做这笔不对哈   

有有 追问

2022-12-07 10:30

用于简易征收项目用的材料进项税抵扣的时候借原材料,应交税费-增值税-进项,贷应付账款。那进项税转出的时候是借原材料,贷应交税费-增值税-进项税转出。老师这个是对的是吗,那应交税费-增值税-进项税转出余额不用处理吗

meizi老师 解答

2022-12-07 10:32

你好 ;        1. 前面两笔都是对的 ;2.   就   等着月末做 :借 进项税转出贷应交税费-应交增值税-  转出未交增值税;  借   应交税费-应交增值税-  转出未交增值税;贷应交税费-未交增值税;  这样就可以了。   

有有 追问

2022-12-07 10:36

老师,你的意思的应交税费-增值税-进项税转出余额不用处理,直接挂在上面,年底一次性结转吗

meizi老师 解答

2022-12-07 10:41

 你好 ;      月末 转  哈; 不是年末转哦   

有有 追问

2022-12-07 10:47

那这个科目应交税费-增值税-进项税转出老师月末没有结转吗

meizi老师 解答

2022-12-07 10:55

你好; 是的; 月末要结转哈;    

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2019-02-20 23:32:05
进项税额留底不做分录这个你转出未交增值税在借方就表示留底了
2019-03-28 12:55:28
分开按下面这个结转就可以
2019-01-16 15:56:16
你好,之前为什么贷方要计入 进项转出? 第二年抵扣是这样做分录 借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费-待抵扣进项税
2019-03-11 12:58:06
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2024-05-28 15:05:27
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