老师,我们公司刚成立,目前还没有生产销售,目前的费用,都是记录在管理费用-开办费,那我们现在是有转给一个科研机构30万,做为技术服务费,服务时间是1年,那我这个30万是不是要按月来摊销,这个技术服务费,目前也能按借:管理费用-开办费,贷:预付账款,这样分摊做分录吗
感动的灯泡
于2022-12-07 16:13 发布 425次浏览
- 送心意
小宝老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2022-12-07 16:14
你好,需要按照按月来摊销。可以先记入预付账款,然后按月摊销。
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你好,需要按照按月来摊销。可以先记入预付账款,然后按月摊销。
2022-12-07 16:14:30
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你好,是的
2017-05-15 21:55:40
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你好 你具体业务是什么
2018-12-05 15:09:23
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那您公司如果有单独的销售部门的话,要入销售费用-业务宣传费。如果没有的话,就入管理费用-业务宣传费。
如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-05-31 10:51:12
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你好,如果发票没有开入,款项付了,借预付账款,贷银行存款,
2019-06-27 16:46:38
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