6月发生销售业务开具了增值税发票,在7月正常申报后发现发票开具错误,需要红冲该发票,是不是需要收回原发票的发票联和抵扣联?还有因为这张发票开具错误,导致缴纳增值税和附加税额,红冲后这部分的税额会退回吗?
沐一杰
于2017-07-12 14:44 发布 1102次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-07-12 14:48
你好!是这的,如果他已经认证过了的,就不用拿回来了。你到时候开了红字发票,给他一份。如果他没有认证,就收回来。都由你保管
相关问题讨论
是的
2017-04-13 12:15:09
你好!是这的,如果他已经认证过了的,就不用拿回来了。你到时候开了红字发票,给他一份。如果他没有认证,就收回来。都由你保管
2017-07-12 14:48:02
你好 1. 可以申请专票的 2. 是的 要缴纳增值税 和附加税的 3. 现在小规模都可以领取专票自开的。 所以 这个可以自己领取的
2020-06-28 16:21:48
附加税按照免税政策不缴纳
2019-04-01 12:26:00
不需要哦!~~~~~~~~~~~~·
2015-11-05 10:41:26
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沐一杰 追问
2017-07-12 14:50
宋生老师 解答
2017-07-12 14:52