你好老师:1月份我将进项税额转出转错了1万元并且已进行了申报。请问次月的时候我能再将上月转错的那1万元以负数的形式填写在增值税附表三中相对应的栏次申报吗(冲回来吗)
天道酬勤
于2022-12-20 17:45 发布 429次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
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你等会,等会,等会,等会
2020-06-01 16:37:23
你好,填第18栏
2016-12-09 21:39:47
可以的同学可以这样操作
2022-12-20 17:47:02
您好,我在报10的增值税附表二中,对方多开了发票,然后多的进项税额转出我应该选哪个科目 你好 应该看一下是属于对应进项税额转出的哪种情况
2023-11-03 09:40:49
你好,这个要是本身就是不得抵扣,你这个对正规需要去改之前1月申报表,你不改那这个3月转出,看你们税局后续收取罚款和滞纳金不,要是本身需要交税话,
2021-04-09 13:32:58
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