,挂靠方打材料款给我们,再帮他付给材料商开发票,挂靠方打进的这笔钱怎么做帐?
细腻的鲜花
于2017-07-13 11:03 发布 1078次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-07-13 11:13
老师,那我付款给材料商开发票,发票金额是8547,税额是1453。我直接做帐,借:工程施工8547,应交税费_应交增值税_进项1453 贷:银行存款10000。我们是建筑施工公司
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作为预收款 借银行存款 贷预收账款
2015-12-26 14:05:43
借:银行存款贷:其他应付款
2017-07-13 11:06:46
你好。没有来货票的。可以计入预付账款。
借:预付账款 贷:银行存款
2019-03-26 14:21:11
借原材料 贷银行存款 但是白条入账不能税前扣除 如果以后会取得发票 借预付账款 贷银行存款 收到票 借原材料 贷预付账款
2016-01-26 10:20:32
您好
借 原材料
应交税费~应交增值税~进项税额
贷 应付账款
借 应付账款
贷 银行存款
2019-06-19 14:40:38
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