- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,需要先做应付账款,付款做付款的分录
2017-07-13 14:56:25

你好,收到发票需要把摊销的分录冲销,然后根据发票做房租分录,然后按月做摊销处理
2020-10-17 14:32:14

如果取得专用发票,是第二个分录
2017-02-23 11:10:02

1、是的,2、摊销:借:管理费用贷 :待摊费用;3、发票:借:待摊费用贷:预付账款
2018-07-12 09:09:03

同学你好
对的
是这样的
2024-04-22 16:25:40
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