- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,收到发票需要把摊销的分录冲销,然后根据发票做房租分录,然后按月做摊销处理
2020-10-17 14:32:14
你第二笔不能更正,要做冲销才可以 ,更正也应该是借:其他应付款 贷:制造费用才对
2016-10-10 13:12:37
费用没有结转吗?借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷制造费用。
2022-03-25 13:42:57
您好!如果你直接计入了制造费用,收到发票的时候直接贴到凭证里面去就可以了。
第一个分录是借:制造费用-房租 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷其他应付款。
2017-03-04 16:28:00
借其他应付款贷应付帐款
2022-01-17 18:28:02
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