销项100,进项80,将差额20直接记入借:应交税金――转出未交增值税20贷,应交税金――未交增值税20,但销项,进项都有余额,未结平
惠栋梁
于2017-07-14 11:32 发布 782次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-07-14 11:34
你好,是的,不需要结平,不是结平了账务就一定正确,没有平就不正确
相关问题讨论
同学你好,只有进项没有销项,是不需要做结转的分录的;这个进项形成期末留抵税额
2021-03-11 15:02:32
你好,未交增值税,这个是二级科目,然后最后一个分录不要做。
2020-11-22 10:00:48
需要按上面那个步骤做,财会2016.22
2019-08-13 11:05:36
借:应交税金-应交增值税-进项税转出,贷 应交税金-应交增值税-转出未交增值税
借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税,贷, 应交税金-未交增值税
2019-09-21 15:30:06
上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48
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