送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-14 13:40

你好,你使用的是什么软件

花花 追问

2017-07-14 13:40

就是快账

邹老师 解答

2017-07-14 13:44

期末处理,反结账

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相关问题讨论
你好,你使用的是什么软件
2017-07-14 13:40:11
你好,是不是已经没有可以反结账的凭证了 也就是到最开始的一期了
2016-12-12 11:14:06
您好,帐套登陆进入反结账月份,进入总账—期末—结账,选中反结账月份,按ctrl+shift+f6,完成反结账。 点击系统左侧菜单栏-->选择总账管理-->初始化-->参数设置-->打开参数设置界面-->下拉,看到页面最后,最后一个选项是“不允许跨年反结账”,把前面的钩去掉。保存。 然后按照正常的反结账的操作,就可以反年结了。
2018-09-01 22:22:55
同学你好,进入维护工具-点击 数据处理-点击反月结,然后根据需要选择反结账的日期。注意:为防止出现错误,请提前进行备份,防止出错而无法挽回。
2022-11-05 21:07:45
可以的,你反结账后,可录入8月的凭证的
2021-09-27 15:56:21
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