公司6月份初次购买税控盘及年服务费820元,在二季度的增值税申报表中已经抵扣,这笔分录:应交税费--应税增值税 820 贷:管理费用 820是做到6月份的账里还是7月份呢?
龙廷菊
于2017-07-15 15:04 发布 526次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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借:管理费用,应交税费贷:银行存款
2018-07-08 20:34:42
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你好,
借:管理费用(价税合计额)
贷:银行存款/库存现金/应付账款
抵减增值税应纳税额时;
借:应交税费—应交增值税(抵减税款)
贷:管理费用
2020-09-15 10:07:16
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你好,分录是这样处理,但是最好是银行转账支付
2017-07-18 17:30:02
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借:主营业务收入 0.01
贷:应交税费-应交增值税 0.01
2017-08-31 10:43:14
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同学你好,这样可以。
2020-08-10 09:04:13
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