老师好,月末增值税怎么会计处理,包含进项销项税 问
借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项 借:应交税费-增值税-销项 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 答
个体户的话在那个地方经营就需要在哪个地方办理 问
你好是的就是这样子做 答
你好,原材料已入库,款已付,发票未到该如何做分录 问
借原材料 贷应付账款暂估 借应付账款 贷银行存款 答
你好,我开了10万的发票,也交了增值税了,但是这笔款 问
可税局申请退税或留抵后期增值税 答
请问一下老师,建筑行业,有没有应付的表格?能录入付 问
你好,这个老师在学堂没有看到过,但是确实老师也没有把所有的表都翻一遍,你可以在这里搜一下下载看看有没有合适你的。 答

请问,管理费用—办公费,在年度汇算清缴的时候需要扣除么?购买办公桌和文件柜的时候已经过了筹建期了
答: 你好,汇算清缴的时候需要调整营业期再抵扣。
请问,管理费用—办公费,在年度汇算清缴的时候需要扣除么?购买办公桌和文件柜的时候已经过了筹建期了
答: 你好,有发票可以抵扣所得税的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
筹建期的开办费,如果业务招待费计入管理费用-开办费,那么在汇算清缴是,是不是要纳税调增40%?等到筹建期结束的纳税年度汇算清缴再纳税调减40%?如果我把筹建期业务招待费计入长期待摊费用-开办费,分3个年度摊销,那么筹建期年度汇算清缴和筹建期结束年度汇算清缴怎么处理?哪种方式更有利于企业呢?
答: 你好,您这调增40%是什么意思


木暮 追问
2023-01-06 16:15
郭老师 解答
2023-01-06 16:16
木暮 追问
2023-01-06 16:17
郭老师 解答
2023-01-06 16:19