出口外贸公司,供应商开错发票,要提供红字发票信息。因为跨月了,已认证,这个月做账时,附表二要填写红字进项转出,但主表也要填写,主表怎么填写呢?
好好学习,天天向上
于2017-07-17 16:10 发布 1033次浏览
- 送心意
刘老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

需要一张一张对应才可以,你这个开红字信息表金额不能大于蓝字,要不那个上传会失败的
2019-12-25 11:04:03

您好
做一份收到蓝字发票时候相同的红字分录 金额是红字发票数字 然后申报的时候填附表二做进项税额转出
2019-05-30 20:05:16

您好!这个应该你输入对应的蓝字发票号码及代码后就会自动出来。如果没有出来,就按-8000就好了。
2020-06-10 17:10:14

你好,你们认证了吗?
2020-05-13 10:53:42

你好,你要找到对应抵扣的发票,按照你说这个操作呢
2022-03-23 17:25:54
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息