月末的时候不做红线圈出来的部分可以吗?
符消消
于2017-07-17 16:43 发布 455次浏览

- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-07-17 16:44
你好!可以的。本来也没要求做那个部分的分录
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你好!可以的。本来也没要求做那个部分的分录
2017-07-17 16:44:03

您好!第一个框红线部分,站在合并报表的角度,未出售部分存货的成本=1400*40%=560万元,可变现净值为600万元,而乙公司个别报表存货成本=2000*40%=800万元,个别报表里边提了减值200万元,是不是站在集团的角度来看,可变现净值高于存货成本40万,并未出现减值迹象,所以合并报表要抵消减值,借:存货-跌价准备200,贷:资产减值损失200,连续编报就是,借:存货-低价准备200,贷:未分配利润-年初200,好了,第二年,剩余的存货全部出售,个别报表由于计提了减值,那是不是个别报表出售时的减值要抵消营业成本,个别报表的会计处理:借:存货200,贷:营业成本200,但站在合并角度来看,减值原本就压根不需要提,出售时又何须抵消营业成本呢?所以合并报表做还原,借:营业成本200,贷:存货-跌价准备200
2019-08-16 12:06:10

需要交税做这个可以的
2019-06-01 11:19:40

你好,可以只是冲销错误的部分
2017-08-26 10:16:26

你好!你用的是word吗?是的话你发上面功能区截图给我,我告诉你在哪。
2021-07-16 17:37:54
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符消消 追问
2017-07-17 16:49
宋生老师 解答
2017-07-17 16:50