老师,我申报时进项税额是正确的,但在做凭证时写错了金额,多了28.29元,年底结转时,为了进项税额正确,做成了应交税金(销项税额)为负数,现在账上就变成了应交税金-28.29元,进项税额是0,现在我怎么把销项税额做成0?因为已跨年,能不能就近重新调账,怎么做分录
小静儿-
于2023-01-07 10:36 发布 398次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2023-01-07 10:42
你好,同学。
您现在把这个余额调整到以前年度损益调整处理。
相关问题讨论
你好,同学。
您现在把这个余额调整到以前年度损益调整处理。
2023-01-07 10:42:21
借;应交税金_应交增值税_进项税额 贷;应交税金_应交增值税_销项税额
做这个调整分录
2018-01-06 09:14:44
你好!
可以做调整分录
借:应交税费-应交增值税(销项税额递减)
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
2018-10-31 17:02:10
1月份补结转就可以 这个几乎没啥影响
2020-02-07 08:35:45
你好!你要确认收入啊。你这个没有收入
2017-12-01 16:58:40
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小静儿- 追问
2023-01-07 10:45
陈诗晗老师 解答
2023-01-07 10:46