老师,小规模,2022年12月装修办公室收到票5万,未装修完工,12月支付了4万,还有1万2023年2月前装修完工并支付,2022年12月借 长期待摊费用5万,贷 银行存款 4万,其他应付款 1万,2023年3月开始转入管理费用,这样做对不对?
vicky
于2023-01-10 12:51 发布 305次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-01-10 12:55
你好,可以的,可以这么做。
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不能结转的。
2017-08-12 22:00:27
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第一笔分录是收款,第二笔分录是摊销处理
2017-08-12 21:53:57
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你好,可以的,这样处理可以。
2022-12-05 14:19:50
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你好,可以的,可以这么做。
2023-01-10 12:55:33
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你好,没有先分摊的概念,是先预提!
借:管理费用-租赁费,贷:预提费用或其他应付款,支付的时候就是,借:预提费用或其他应付款,贷:银行存款
2018-09-28 11:06:46
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