让别家单位开了一些发票,按照发票金额给对方转账了,但是对方扣完税点后把多余的钱返回领导的个人卡上了,返回的钱最终又转公司账上了,那这样应该怎么做账呢?
云朵
于2017-07-22 22:31 发布 1550次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-07-25 16:35
老师,那付款的时候是付给公司的,钱回来的时候是从领导个人卡转回公司的,这样做其他应收款的话我是挂单位吗?
相关问题讨论

你好,付款,借:其他应收款 贷:银行存款,汇回,借:管理费用 银行存款 贷:其他应收款
2017-07-22 23:23:16

同学,你好
收到发票
借:库存商品
贷:应付账款
付钱
借:应付账款
贷:银行存款
2021-07-10 17:29:48

你好,都需要做账,只是分录不一样
2021-07-07 20:27:44

你好,你这些都做到七月份凭证里就可以了。
2022-08-16 15:14:05

把没做帐的分录补上。
2022-08-16 15:10:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
云朵 追问
2017-07-25 17:03
吴月柳 解答
2017-07-22 23:23
吴月柳 解答
2017-07-25 16:50