供应商给我们1000的返工费,但我们欠对方的货款,直接在货款里面抵减,请问这个分录怎么做呢?
mu红
于2023-01-12 16:37 发布 798次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好,借应付账款,贷营业外收入
2023-01-12 16:37:49
下单用的额度,是抵下次货款吗
2019-04-13 14:14:49
首先你在对方公司的拉配件,未付款,那么你做帐的时候要先入库,应付账款。之后的返利款和服务费你要分开做,返利款是我们付给对方钱之后,对方给我们的折扣或者是其他,这部分可以营业外收入,服务费作为费用科目。
2015-09-29 16:25:11
您好!他给你们做的东西,你们是计入什么科目?
就是那个应付账款那个分录,你怎么做的
2018-05-31 15:46:11
您好
借应付账款。贷营业外收入。
如果对方给您开负数发票了,您就冲成本。
2021-03-05 13:51:06
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