送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-07-24 20:52

我看了上述的数据,这个余额和3月申报表应交税费——应交增值税的数据应该是不一致的

西红柿 追问

2017-07-24 21:41

为什么是“应该是不一致的”的?原因是?

李爱文老师 解答

2017-07-24 22:19

具体原因是前期可能留抵或交税款

西红柿 追问

2017-07-26 06:53

可是查了一下申报表没有留抵的呀?交税款是指增值税吗?

李爱文老师 解答

2017-07-26 08:28

如果3月没有留抵,就是销项税额减去进项税额就是当期要交的增值税

西红柿 追问

2017-07-26 22:21

哪个丁字帐应交税费-应交增值的余额,就是销项减进项后的税额,但不等于当期交的增值税的情况,要怎么办呢?

李爱文老师 解答

2017-07-26 22:22

具体你看是否等于你的应交税费的账。目前从你的丁字账上看,很点混乱

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相关问题讨论
你好,不是的,这个不一定的,不一定。
2023-10-18 16:48:47
你去看进项税额,销项税额等明细是不是一致
2021-02-25 10:12:50
你好;  不一致的话 ;  你调整销项税  不行的; 你直接去看下留抵进项税 和未交增值税借方差异金额多少?   
2022-04-08 10:36:25
您好 借:应交税费-未交增值税 0.01 贷:营业外收入 0.01 可以这样写分录调整就好了哈
2024-05-20 10:47:30
可以转为营业外收入,这个差额是可以存在的
2024-05-20 10:42:09
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