在物业公司做内帐,上个月收到回一笔电表过户前电费78元,因此款去年费用产生时就被计提了(借 应收账款,贷 主营业务收入),本来我收到钱,我的分录应该是(借 现 金,贷 应收账款),但上月我收到钱后,把分录做成了(借 现金,贷 主营业务收入),该如何修正
朴素的小蘑菇
于2017-07-26 10:09 发布 879次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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收到一般是做预收账款
开票了就确认收入,冲销预收账款
2016-04-14 11:10:07
借:主营业务收入贷:应收账款
2017-07-26 10:19:47
1-11月已经确认收入和应收账款的,现在收到款,借:银行存款 贷:应收账款
2019-12-10 16:12:08
你好,物业公司的主营业务收入有:物业服务收入,物业管理收入(比如出租房屋收入)
2021-07-09 08:32:43
你好,包括物业服务收入,物业经营收入
2019-06-27 21:35:55
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