2016年 11月份处置一项固定资产(这个固定资产没有原始凭证,凭一份评估报告入的账)当时按简易征计算交纳的增值税,现在税务局让把按简易征收计算的增值税调到按17%计算,现在会计上如何处理?能帮做一下分录吗?
微笑 吕家传膏药代理
于2017-07-26 15:38 发布 1031次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-07-26 15:43
冲销原来的处置分录,按17%的销项税额计税
做固定资产的处置分录
借:固定资产清理
借:累计折旧
贷:固定资产
二、借:银行存款(或应收账款)
贷:固定资产清理
贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 按处置款的17%的税率计算销项税
三、借:营业外支出
贷:固定资产清理
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冲销原来的处置分录,按17%的销项税额计税
做固定资产的处置分录
借:固定资产清理
借:累计折旧
贷:固定资产
二、借:银行存款(或应收账款)
贷:固定资产清理
贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 按处置款的17%的税率计算销项税
三、借:营业外支出
贷:固定资产清理
2017-07-26 15:43:19
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您好!借:其他应付款-
贷:固定资产清理
应交税金-应交增值税-销项税
2016-12-08 16:30:03
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你的表格看不清啊
2017-07-29 10:37:16
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借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
借:银行存款
贷:固定资产清理
应交税费-应交增值税(销项税额)
在结转固定资产清理净收益或经损失
净收益
借;固定资产清理
贷;营业外收入
净损失
借;营业外支出
贷;固定资产清理
2016-12-17 14:18:25
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你好,需要在税务局备案,也可以直接在网上电子税务局进行备案。
2018-11-27 15:22:56
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