送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-07-26 16:40

你好!跨年没有关系啊,还是每个月一样啊。借管理费用-租金 贷应付账款/预付账款就可以了

追问

2017-07-26 16:44

@宋老师:我们是承租方,租别人的场地

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相关问题讨论
你好!跨年没有关系啊,还是每个月一样啊。借管理费用-租金 贷应付账款/预付账款就可以了
2017-07-26 16:40:20
这种情况下没有问题的,你就按照正确的数字就好了。
2020-05-15 10:57:12
是冲减,然后做正确的。
2017-02-24 16:26:33
实际发生是7万吗,那还有2万没有发票吗这个,?
2020-04-30 13:37:12
您好,那您在扣除项目里面的其他里面体现
2020-04-30 12:23:44
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