比如公司借支23400元给业务员进行刷单 接下来分录是要怎么处理 1:借:其他应收款-XX人;贷:银行存款;后面的分录该怎么做?到时怎么冲减这个刷单的其他应收款
木木TING
于2017-07-26 16:41 发布 897次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-07-26 16:43
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
外账的其他应收款偿还了就冲销
相关问题讨论
你好,你现在做一个借库存现金贷其他应收款。
2021-09-06 15:47:13
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
外账的其他应收款偿还了就冲销
2017-07-26 16:43:11
借银存贷预收,退款做相反分录,需要对方出委付款证明
2019-01-24 16:46:43
同学好
固定金额于年末收取,所以在年末确认收入;用应收账款过渡下,便于后期统计客户的总销售额和回款情况,利于对客户进行管理。
2021-07-27 11:18:36
你好; 你这个押金是啥情况 ; 你转租 这个押金 是后期要退给客户的吧
2022-12-06 09:21:14
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