公司去年12月份去国税代开了一笔160万的票,增值税当时就交了,可是附加没有收。一直到今年三月份进公司,然后4月份的时候申报增值税附加,税款所属期1-3月。把去年欠交的附加一起申报缴税了。这样报是不是有问题啊?
琉璃月
于2017-07-26 22:18 发布 587次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
2017-07-27 06:34
那需要改吗?好改吗?现在税局要求交这笔附加的滞纳金
相关问题讨论
你好!附加税你是之前的月度没有申报还是什么原因?
2018-07-04 17:47:54
有是有点问题,应该分开去年的申报
2017-07-26 23:05:38
你好,有预交增值税,就需要根据预交的增值税预交附加税的
2019-06-26 17:15:47
您好,税款所属期是选2024.4月
2024-04-09 18:12:06
你好
带着正确的报表
公章
去大厅
2020-05-17 17:49:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
田老师 解答
2017-07-26 23:05
田老师 解答
2017-07-27 10:47