1.现在的材料入库是按照仓库这边的数据总数据来冲减报销人的其他应收款。 2.按照仓库这边的数据4月份的材料已经入库,如今,报销人才将4月份一些收据拿过来。说挂账还未付款,这些材料已经入库了,如何才能把他们挂账了? 3.购入的原材料内账应该按照怎么做最合适了,尤其是材料入库,和报销人怎么结合?我现在是按照仓库购入材料借:原材料。贷其他应付-XX。再用借其他应付-XX。贷其他应收-XX。这样的方式。但是遇到这样的前期要挂账的现在才拿到。我们公司的材料这块一直很乱。做不顺手手。?希望老师能结合你们实际的经验,给
巧
于2017-07-27 10:39 发布 738次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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参照真账实操工业课程学习吧
2017-07-29 20:33:50
你好,如果公司账上没有欠该员工的钱,这笔款项一般做其他应收款,如果之前公司有欠款该员工挂在其他应付款 ,那么这里可以做其他应付款
2019-06-28 23:25:28
您好。您好。这是一个这个企业是新企业吗?还是说老企业,然后一直没有做帐?
2022-02-14 18:15:53
不是,同学,对于同一个单位或者个人,其他应收和其他应付可以都用。
2023-10-29 13:47:45
你好,不可以的,这个违约金如果合同发生了需要开发票的。
2022-08-23 10:01:24
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