- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-07-27 11:35
借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
相关问题讨论
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2017-07-27 11:35:34
你好,你可以按你实际出入库时间填写单据,做账还是在最后一天就是了
2017-08-24 14:48:00
你好,3月份认证时分录是如何做的?
2020-06-13 16:49:49
你好,
暂估入库可以做以下分录处理:
1、当月材料或商品暂估入库,分录为:
借:原材料(或库存商品)
贷:应付账款—暂估应付款
2、次月或者后面几个月,收到发票后原账红字冲销原分录:
借:原材料(或库存商品)(红字)
贷:应付账款—暂估应付款(红字)
3、收到发票,以发票作为附件,分录处理如下:
借:原材料(或库存商品)
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:应付账款—客户名称
2022-08-31 13:19:14
你好!
借:制造费用-修理费(或管理费用-修理费)
贷:银行存款
2019-05-14 16:08:29
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