送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-07-28 16:54

你好!不建议这样。如果你7月认证了,建议入账。收到发票直接贴进去。

六月 追问

2017-07-28 17:10

可我没收到票,7月就不做这个账了吗?

宋生老师 解答

2017-07-28 17:11

你好!正常是不能做有关这个发票的账。

六月 追问

2017-07-28 17:18

认证完了就那样放着吗?可你也说不建议8月做啊,这到底是做还是不做啊,那做又放几月做,完全懵了。7月肯定收不到票

六月 追问

2017-07-28 17:31

老师啊,你倒是讲话啊,能急死人

宋生老师 解答

2017-07-29 13:39

你好!不好意思。你7月认证了,就做到7月,等收到发票的时候,直接把发票贴到你7月做的账上就可以了。

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相关问题讨论
你好!不建议这样。如果你7月认证了,建议入账。收到发票直接贴进去。
2017-07-28 16:54:24
你好,取得红冲进项发票的时候 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 注意:这个分录的借贷方都是负数金额。
2021-11-18 17:55:06
你好,借库存商品应交税费,待认证贷,银行存款。
2021-07-07 13:24:53
是的,您理解的没错
2020-08-02 15:33:30
你好,你好,补做相应分录就是了 借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
2020-07-20 12:33:53
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