送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-07-30 15:24

您好,一般情况下,收到外单位的工资及社保,公积金及管理费用时,全额开具发票,借:现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。

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您好,一般情况下,收到外单位的工资及社保,公积金及管理费用时,全额开具发票,借:现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-07-30 15:24:53
你好 这是用到哪里的  
2022-03-16 18:04:58
您好,这样转来转去确实晕啊,贵公司开出发票,分录,借:应收账款,贷:主营业务收入,就交税费-应交增值税。垫付社保时,借;其他应收款,贷;现金或者银行存款。收到劳务公司转回时,借:现金或者银行存款,贷;其他应收款。劳务公司收的管理费用 ,开出发票后,借:管理费用-服务费用,贷:现金或者银行存款。
2017-05-30 13:11:38
计入其他应收款吧
2018-01-05 09:42:30
劳务派遣代发工资怎么做分录 劳务派遣公司主要账务处理: 1、收到劳务费,开具发票 借:银行存款 贷:主营业务收入 2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬—工资 其他应付款—社保 (企业交纳部分) 其他应付款—住房公积金(企业交纳部分) 3、支付派遣人员的工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:库存现金 其他应付款—社保 等 (个人承担的社保和公积金) 应交税费—个人所得税
2022-02-11 08:35:16
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