请问老师,我公司开账初始数据有本年的应收账款,本年的其他应付款;上年度的其他应收款。我把本年的应收贷方计入本年利润,上年度的其他应收(给出去的钱是以前赚的)计入未分配利润。这样可以吗
撒冷王
于2017-07-31 09:38 发布 1127次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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可以的
2017-07-31 09:40:11

是的,需要做累调的,这个分录是正确的。
2019-12-22 15:34:09

那你只能追溯调整了,不过你这样税务会非常麻烦
2019-05-27 09:11:22

你好,这种企业实际上已经没有业务经营了,没有做账了,
2020-04-11 09:31:57

如果是分公司是独立核算的,不需要消除,也不需要结转到总公司上,只是说廉颇的时候,总公司它要编制一个合并报表,把总分公司作为一体来出具报表。
2020-01-09 12:31:36
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