- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-08-01 15:55
等发票到了 这样处理 借:管理费用
应交税费-应交增值税-进项税
贷:其他应收款
您看可行
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你好,先计入预付账款核算的
2017-08-01 15:55:37
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同学你好
能从保险公司收回就不是损失了呀,所以计算净损失时要减去;
2022-07-10 14:20:17
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借:其他应收款
赔款后的损失
贷:待处理财产损益
2022-07-09 21:41:31
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你好; 你押金的时候怎么挂的; 我看看怎么处理
2022-05-07 10:44:20
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你好!
借:管理费用-办公费
贷:其他应收款
2019-07-10 14:09:10
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邹老师 解答
2017-08-01 15:55
邹老师 解答
2017-08-01 15:57