送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-01 15:55

等发票到了  这样处理   借:管理费用 
                      应交税费-应交增值税-进项税 
                贷:其他应收款 
您看可行

邹老师 解答

2017-08-01 15:55

你好,先计入预付账款核算的

邹老师 解答

2017-08-01 15:57

你好,发票到 了 
借;管理费用  贷;预付账款 
然后做减免的分录

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相关问题讨论
你好,先计入预付账款核算的
2017-08-01 15:55:37
同学你好 能从保险公司收回就不是损失了呀,所以计算净损失时要减去;
2022-07-10 14:20:17
借:其他应收款       赔款后的损失 贷:待处理财产损益
2022-07-09 21:41:31
你好;   你押金的时候怎么挂的; 我看看怎么处理    
2022-05-07 10:44:20
你好! 借:管理费用-办公费 贷:其他应收款
2019-07-10 14:09:10
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