买的货到了,支付合同66489尾款13600,之前已付6000借:库存商品 16752.72 应交税费 2847.28 预付账款6000 贷:银行存款13600 预付账款6000是不是这样写分录,但是多了6000老师,我懵了,我之前写期初数的时候,我有写这个合同的应付账款13600应付账款怎么冲减
胡艺薰
于2017-08-03 09:44 发布 795次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
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可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53
这个一预到底,不能挂应付账款,你这个购进是按发票和实际收到货物做,后续付款借预付账款 贷银行就可以
2020-07-09 16:32:37
你好,已预付账款购买商品的,应当预付到底的
先预付的款项,取得购进商品的发票,账务处理是
借:库存商品300000
应交税费~应交增值税~进项税额39000
贷;预付账款 339000
支付尾款189000,借;预付账款189000,贷;银行存款 189000
2020-06-21 17:21:47
您好,可以这样做账的,因为入库是暂估,所以用到一个应付账款。
2017-07-29 00:39:50
你这没有合同总金额66489元
付尾款,直接是
借:应付账款 13600
贷:银行存款 13600
2017-08-03 09:47:00
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