送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-08-03 14:28

你好!不摊销了。借现金等 贷预付账款等。

上传图片  
相关问题讨论
你好!不摊销了。借现金等 贷预付账款等。
2017-08-03 14:28:56
计入员工福利费,按年付的,每月摊销计入就行了
2017-10-02 14:03:22
你好,计入 销售费用-福利费
2016-08-31 09:59:57
你好,技术人员福利直接计入管理费用——福利费 就是了
2018-06-14 09:03:38
1.发放福利的分录: 借:应付职工薪酬-福利费 30000元 应交税费-应交增值税(进项税额)4800元 贷:银行存款 34800元 2.进项税额转出的分录: 借:应付职工薪酬-福利费 4800元 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)4800元
2019-09-16 16:52:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...