问下 有员工宿舍交了一年的房租,开了票,已经做到账上,准备摊销到12月,每月记福利费3500。现在不租了,转给别人,房东把余下的租金还给我们了,这样我们应该怎么做账呢?余下的费用继续摊销吗?收到的退回的房租怎么做账,房东退回的房租应该怎么处理!请教了!
菲童牛宝
于2017-08-03 14:27 发布 717次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
你好!不摊销了。借现金等 贷预付账款等。
2017-08-03 14:28:56
计入员工福利费,按年付的,每月摊销计入就行了
2017-10-02 14:03:22
你好,计入 销售费用-福利费
2016-08-31 09:59:57
你好,技术人员福利直接计入管理费用——福利费 就是了
2018-06-14 09:03:38
1.发放福利的分录:
借:应付职工薪酬-福利费 30000元
应交税费-应交增值税(进项税额)4800元
贷:银行存款 34800元
2.进项税额转出的分录:
借:应付职工薪酬-福利费 4800元
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)4800元
2019-09-16 16:52:44
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