外贸企业,在增值税申报表里本期进项税额明细申报表里,最后的4(其他)里,本期认证相符的税控增值税专用发票这行填写的金额包含用于退税的进项税额吗?
玉山-叶子
于2017-08-06 21:31 发布 1051次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,这个肯定是不能填写零申报的。
2021-12-13 14:27:13
您好,填写到增值税申报表的第2栏,或者第5栏内。
2018-02-06 20:54:15
自开增值税专票,填到税务局代开专票栏
2019-01-13 18:12:09
你好,填写进项税额申报就是了
销项税额0,进项填写进项税额,期末留底就是了
2018-11-08 19:40:28
1.是否有代开发票金额
2.差额是否为1元左右或者更小的小数
如果都不是,建议与税务局沟通,防伪税控传送有问题
2020-04-05 18:57:41
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