购入原材料一批,增值税价款20000,税款3400,验收入库,A公司预付18000,余款5400元未付。借 原材料 20000 应交税费 3400,贷 预付账款 18000 应付账款 5400,请问老师,一个公司不是只设置预付账款或者应付账款一个科目吗:这道题又有预付,又有应付,往来账会不会很乱
静~sophia
于2017-08-07 10:26 发布 973次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-08-07 10:28
你好!这个只要你自己能核对好,分2个也是没有关系的
相关问题讨论
您好
一般是收到发票前 已经支付了货款 计入了预付账款科目 现在收到发票 冲减预付账款
2019-09-24 09:45:55
是的,分录是正确 的
2020-05-09 10:51:46
新增暂估入库时,当月做库存进出存表的时候就要在暂估的时候做库存增加对吗?
2020-08-13 14:14:43
因为进项税可以抵扣销项税,所以应交增值税减少,是吗?
2019-02-23 21:09:38
你好,付款后,对方不给开发票,
借:预付账款
贷:银行存款
借;资产减值损失 贷;坏账准备
2017-09-05 17:40:35
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静~sophia 追问
2017-08-07 10:28
宋生老师 解答
2017-08-07 10:29