- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
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举例讲吧:8月份取得专用发票,8月认证了就相当于8月的进项,在申报8月税款时(9.1-15)申报;如果9月认证了就相当于9月的进项,在申报9月税款时申报。
2017-08-07 15:04:44
你好,这种情况税局是不允许单位欠税的
2019-08-13 22:53:00
你好 一般纳税人取得专票就可以抵扣
2019-09-27 14:58:31
你好!做账务处理了吗?可以填写在应交税费_待抵扣进项税额
2018-08-18 11:18:57
你好,抵扣借方计入进项税额,贷方计入待抵扣进项税额
2017-10-25 10:19:49
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